Orden de Compra. Nº755145-149-SE22 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-149-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 82134,72
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA BASURA DONA FRESIA 50 X 70 10 UN BOLSA BASURA DONA FRESIA 50 X 70 10 UN $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM 10 UNBOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM 10 UN $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30Unidad no definidaABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA FABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA F $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.890 $ 76.890
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIOLIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.276 $ 48.276
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA CLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA $ 3.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.420 $ 67.420
53131608
Jabones30Unidad no definidaJABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERJABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.990 $ 54.990
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPANO MULTIUSO VIRUTEX X 3 UN. CLASICA PANO MULTIUSO VIRUTEX X 3 UN. CLASICA $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.720 $ 37.720
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaTRAPERO 50 X 40 C/OJAL CONVENIENTE ALGOTRAPERO 50 X 40 C/OJAL CONVENIENTE ALGO $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.880 $ 18.880
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL CLORO GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.140 $ 18.140
47131615
Escobillones8Unidad no definidaESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRA ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.432 $ 19.432
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX C/GATILLOLIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX C/GATILLO $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
Total Neto $ 432.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.135
TOTAL OC $ 514.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.