Orden de Compra. Nº
755145-149-SE22
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ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-149-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
82134,72
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSA BASURA DONA FRESIA 50 X 70 10 UN
BOLSA BASURA DONA FRESIA 50 X 70 10 UN
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM 10 UN
BOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM 10 UN
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.320
$ 37.320
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad no definida
ABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA F
ABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA F
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.890
$ 76.890
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad no definida
LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO
LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.276
$ 48.276
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA
CLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA
$ 3.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.420
$ 67.420
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER
JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.990
$ 54.990
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PANO MULTIUSO VIRUTEX X 3 UN. CLASICA
PANO MULTIUSO VIRUTEX X 3 UN. CLASICA
$ 1.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.720
$ 37.720
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
TRAPERO 50 X 40 C/OJAL CONVENIENTE ALGO
TRAPERO 50 X 40 C/OJAL CONVENIENTE ALGO
$ 944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.880
$ 18.880
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL
CLORO GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.140
$ 18.140
47131615
Escobillones
8
Unidad no definida
ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRA
ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRA
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.432
$ 19.432
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX C/GATILLO
LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX C/GATILLO
$ 2.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.520
$ 20.520
Total Neto
$ 432.288
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.135
TOTAL OC
$ 514.423
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.