Orden de Compra. Nº755145-183-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-100-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-183-AG22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-100-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 40727,64
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor todo telas
Razón Social LETICIA ANDREA CASTILLO TORRES
R.U.T. 13.394.178-9
Sucursal todo telas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162110
Tul10UnidadTUL BLANCO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
11162110
Tul10UnidadTUL ROJO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
11162110
Tul10UnidadTUL VERDE  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
11162110
Tul10UnidadTUL AZUL  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
11162110
Tul100UnidadBOTONES CON DISEÑO  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11162110
Tul200UnidadBOTONES CON DISEÑO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11162110
Tul10UnidadLANA 50 GRS  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
11162110
Tul10UnidadBLONDA BLANCA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
11162110
Tul2UnidadELASTICOS  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.506 $ 4.506
11162110
Tul3UnidadCINTA DE SATIN 0,7, COLOR AMARILLO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162110
Tul3UnidadCINTA DE SATIN 0,7, COLOR FUCSIA  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162110
Tul3UnidadCINTA DE SATIN 0,7, COLOR CALIPSO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162110
Tul3UnidadCINTA DE SATIN 0,7, COLOR ROJO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162110
Tul3UnidadCINTA DE SATIN 0,7, COLOR VERDE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162110
Tul10UnidadARPILLERA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11162110
Tul2UnidadALGODÓN SINTETICO  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
11162110
Tul10UnidadPAÑO LENCY  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 214.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.728
TOTAL OC $ 255.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.