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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
755145-209-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ZAPATILLAS PERSONAL J. NUEVO AMANECER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
URRUTIA N° 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
URRUTIA N° 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
38224,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URRUTIA N° 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZAPATERIA NAPOLI |
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Razón Social |
RIVAS FERNANDEZ REGINA DEL CARMEN Y OTRA
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R.U.T. |
50.695.450-9 |
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Sucursal |
ZAPATERIA NAPOLI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111902
| Zapatillas de mujer | 6 | Unidad no definida | ZAPATILLAS RANING MARCA SKECHERS DIFERENTES NUMEROS FUNCIONARIAS JARDIN INFANTIL | ZAPATILLAS RANING MARCA SKECHERS DIFERENTES NUMEROS FUNCIONARIAS JARDIN INFANTIL |
$ 33.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.180
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$ 201.180
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Total Neto
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$ 201.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.224
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$ 239.404
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.