Orden de Compra. Nº755145-25-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 42203,94
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142201
Reguladores de gas1UnidadREGULADOR GAS 45 CHANGUE OVER BERCATI  $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983
31162006
Clavos de alambre5kilogramoALAMBRE GALVANIZADO N° 14  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
13102011
Nylon - Poliamida (PA)12kilogramoPOLIETI U.V MANGA 3X2X6KG  $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.032 $ 64.032
40141716
Sifones en P1UnidadCOMBINACION LAVAPLATO HAFULL   $ 31.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.765 $ 31.765
39121419
Conexiones flexibles3UnidadFLEXIBLE AGUA 0.50 MTS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051
40141716
Sifones en P2UnidadLLAVE PASO BRONCE 1/2  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
40141716
Sifones en P1UnidadTEFLON 1/2  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
40141716
Sifones en P2UnidadLLAVE PASO BRONCE 1/2 SS NACIONAL  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 100GR  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
23171509
Soldadura7Metro Lineal7.50 SOLDADURA ESTAÑO CARRETE MT  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA FIERRO 120  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA AGOREX BLANCA NO MAS HONGOS  $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.564 $ 17.564
Total Neto $ 222.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.204
TOTAL OC $ 264.330


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.187.408-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.