Orden de Compra. Nº
755145-25-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-14-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-25-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-14-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
42203,94
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142201
Reguladores de gas
1
Unidad
REGULADOR GAS 45 CHANGUE OVER BERCATI
$ 57.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.983
$ 57.983
31162006
Clavos de alambre
5
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO N° 14
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
12
kilogramo
POLIETI U.V MANGA 3X2X6KG
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.032
$ 64.032
40141716
Sifones en P
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATO HAFULL
$ 31.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.765
$ 31.765
39121419
Conexiones flexibles
3
Unidad
FLEXIBLE AGUA 0.50 MTS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.051
40141716
Sifones en P
2
Unidad
LLAVE PASO BRONCE 1/2
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
40141716
Sifones en P
1
Unidad
TEFLON 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
40141716
Sifones en P
2
Unidad
LLAVE PASO BRONCE 1/2 SS NACIONAL
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA SOLDAR 100GR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
23171509
Soldadura
7
Metro Lineal
7.50 SOLDADURA ESTAÑO CARRETE MT
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
LIJA FIERRO 120
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA AGOREX BLANCA NO MAS HONGOS
$ 8.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.564
$ 17.564
Total Neto
$ 222.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.204
TOTAL OC
$ 264.330
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.187.408-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.