Orden de Compra. Nº755145-325-SE19 "ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J.LIKARAYEN"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-325-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J.LIKARAYEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501006 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaLATEX SOQUINA VERDE LIMON GLLATEX SOQUINA VERDE LIMON GL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaLATEX SOQUINA SANDIA GLLATEX SOQUINA SANDIA GL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaLATEX SOQUINA VERDE ALEGRE GLLATEX SOQUINA VERDE ALEGRE GL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaLATEX SOQUINA CALIPSO GLLATEX SOQUINA CALIPSO GL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA HELA 4"BROCHA HELA 4" $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidaAGUARRAS BOTELLA 1 LITROAGUARRAS BOTELLA 1 LITRO $ 1.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.670 $ 19.670
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad no definidaOLEO CONST.BERMELLON GLOLEO CONST.BERMELLON GL $ 18.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.060 $ 189.060
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 4.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 12 CMRODILLO CHIPORRO 12 CM $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.394
31211506
Pinturas de látex8Unidad no definidaLATEX SWILLIAMS BLANCO GLLATEX SWILLIAMS BLANCO GL $ 10.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.064 $ 86.064
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA HELA 2"BROCHA HELA 2" $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.958 $ 5.958
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaLATEX SOQUINA AMARILLO GLLATEX SOQUINA AMARILLO GL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Total Neto $ 432.116
Descuento $ 3
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 432.113

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.