Orden de Compra. Nº
755145-325-SE19
"
ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J.LIKARAYEN
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-325-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J.LIKARAYEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501006 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
LATEX SOQUINA VERDE LIMON GL
LATEX SOQUINA VERDE LIMON GL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
LATEX SOQUINA SANDIA GL
LATEX SOQUINA SANDIA GL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
LATEX SOQUINA VERDE ALEGRE GL
LATEX SOQUINA VERDE ALEGRE GL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
LATEX SOQUINA CALIPSO GL
LATEX SOQUINA CALIPSO GL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
BROCHA HELA 4"
BROCHA HELA 4"
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad no definida
AGUARRAS BOTELLA 1 LITRO
AGUARRAS BOTELLA 1 LITRO
$ 1.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.670
$ 19.670
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad no definida
OLEO CONST.BERMELLON GL
OLEO CONST.BERMELLON GL
$ 18.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.060
$ 189.060
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18 CM
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 4.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.540
$ 18.540
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 12 CM
RODILLO CHIPORRO 12 CM
$ 4.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.394
$ 8.394
31211506
Pinturas de látex
8
Unidad no definida
LATEX SWILLIAMS BLANCO GL
LATEX SWILLIAMS BLANCO GL
$ 10.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.064
$ 86.064
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA HELA 2"
BROCHA HELA 2"
$ 1.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.958
$ 5.958
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
LATEX SOQUINA AMARILLO GL
LATEX SOQUINA AMARILLO GL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
Total Neto
$ 432.116
Descuento
$ 3
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 432.113
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.