Orden de Compra. Nº755145-34-AG26 "Adq. de materiales Jardín Rayen Antu compra ágil: 755145-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-34-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales Jardín Rayen Antu compra ágil: 755145-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 76836
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial el Fortin Ltda
Razón Social COMERCIAL EL FORTIN LIMITADA
R.U.T. 76.430.920-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial el Fortin Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica10UnidadMICAS ANILLADO OFICIO FANTASÍA 100 U  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
11101501
Mica10UnidadMICAS ANILLADO OFICIO FANTASIA CELESTE 100 U  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL SPECTRA OFICIO RESMA 500 HOJAS AMARILLO  $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL SPECTRA OFICIO RESMA 500 HOJAS VERDE  $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL SPECTRA OFICIO RESMA 500 HOJAS ROSADO  $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111525
Papel multiuso2UnidadROLLO DE PAPEL BOND 61 CM X 30 MTS 140 GR  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
44101801
Calculadoras o accesorios2UnidadCALCULADORA BÁSICA CASIO 14 DÍGITOS  $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA TORRE CAPACIDAD 45 HOJAS  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA 210 HOJAS 23/10MM  $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 404.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.836
TOTAL OC $ 481.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.