Orden de Compra. Nº755145-38-SE24 "ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION, J. LIKAN RAYEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-38-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION, J. LIKAN RAYEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501006 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADO ODIS OFF ROAS 50 MMCANDADO ODIS OFF ROAS 50 MM $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
31162309
Estantes de montaje6Unidad no definidaPOMEL 5/8X4POMEL 5/8X4 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31151601
Cadenas de seguridad2Unidad no definidaCADENA NEGRA 6 MMCADENA NEGRA 6 MM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
23171529
La soldadura o el kit0,5Unidad no definidaSOLDADURA 6011SOLDADURA 6011 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA 300 MLSILICONA 300 ML $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
Total Neto $ 94.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 94.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.