Orden de Compra. Nº755145-41-SE22 "ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RAYEN ANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-41-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, J. RAYEN ANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 139802
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA KYC
Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L
R.U.T. 76.941.133-K
Sucursal EMPRESA KYC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 10 UNIDADES 50X70BOLSAS DE BASURA 10 UNIDADES 50X70 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 10 UNIDADES 70X90BOLSA DE BASURA 10 UNIDADES 70X90 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
14111701
Papel facial100Unidad no definidaTOALLITAS HUMEDAS PARA BEBES TOALLITAS HUMEDAS PARA BEBES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
14111701
Papel facial200Unidad no definidaPAÑUELOS FACIAL ELITE FACIALPAÑUELOS FACIAL ELITE FACIAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42131611
Gorras de quirófano20Unidad no definidaBOLSA DE COFIAS 100 UNIDADESBOLSA DE COFIAS 100 UNIDADES $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
Total Neto $ 735.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.802
TOTAL OC $ 875.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.