Orden de Compra. Nº755145-48-SE24 "ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J. LIKANRAYEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J. LIKANRAYEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501006 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 8039,0767
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidaTAPAGOTERAS BUTALICO 300MLTAPAGOTERAS BUTALICO 300ML $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaANTICORROSIVO NEGRO 1/4 GANTICORROSIVO NEGRO 1/4 G $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
11101719
Cinc1Unidad no definidaZINCALUM LISO 0.35X1X3ZINCALUM LISO 0.35X1X3 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTORNILLO AUTOROSCANTE 12X1 1/2TORNILLO AUTOROSCANTE 12X1 1/2 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA HELA 2´´BROCHA HELA 2´´ $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
Total Neto $ 42.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.039
TOTAL OC $ 50.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.