Orden de Compra. Nº755145-52-SE23 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, J. DE LOS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-52-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, J. DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 69939
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA KYC,CONCEPCION
Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L
R.U.T. 76.941.133-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA KYC,CONCEPCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40Unidad no definidaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900ML VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900ML VIRGINIA $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO 900ML CLORO 900ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47121701
Bolsas de basura120Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90 BOLSA DE BASURA 70X90 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO GEL 900ML CLORO GEL 900ML $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 368.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.939
TOTAL OC $ 438.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.