Orden de Compra. Nº
755145-6-SE22
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ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, JARDIN DE LOS SUEÑOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-6-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, JARDIN DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
97837,65
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
JARDIN DE LOS SUEÑOS
MATIN DE PEÑALOZA S/N, POBLACION LOS 14 DE LA FAMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
10
Unidad no definida
LAMINAS TERMOL. T/CARTA 100 UNI
LAMINAS TERMOL. T/CARTA 100 UNI
$ 11.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.220
$ 112.220
44102001
Lámina para plastificar
10
Unidad no definida
LAMINAS TERMOL. T/OFICIO 100 UNI
LAMINAS TERMOL. T/OFICIO 100 UNI
$ 13.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.290
$ 131.290
14121812
Papel fotográfico
20
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 180 GR
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 180 GR
$ 1.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.280
$ 36.280
14121812
Papel fotográfico
40
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE AUTOADHESIVO
PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE AUTOADHESIVO
$ 2.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.200
$ 114.200
44121618
Tijeras
15
Unidad no definida
TIJERA OFICINA 21CM
TIJERA OFICINA 21CM
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.265
$ 17.265
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETA CAJA C/ELAST T.DURA
CARPETA CAJA C/ELAST T.DURA
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CORCHETERA COLON MINI+CORCHETES 26/6
CORCHETERA COLON MINI+CORCHETES 26/6
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.820
$ 16.820
44122107
Grapas
10
Unidad no definida
COCHETES 26/6 TORRE
COCHETES 26/6 TORRE
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
BOLIGRAFO GEL 0,5 TORRE
BOLIGRAFO GEL 0,5 TORRE
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.520
44121705
Portaminas
15
Unidad no definida
PORTAMINA 0,5 mm PENTEL
PORTAMINA 0,5 mm PENTEL
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.785
$ 7.785
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PAPEL FOTOC. CARTA 75GR
PAPEL FOTOC. CARTA 75GR
$ 2.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.655
$ 41.655
Total Neto
$ 514.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.838
TOTAL OC
$ 612.773
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.