Orden de Compra. Nº755145-6-SE22 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, JARDIN DE LOS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-6-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA, JARDIN DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 97837,65
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
JARDIN DE LOS SUEÑOSMATIN DE PEÑALOZA S/N, POBLACION LOS 14 DE LA FAMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar10Unidad no definidaLAMINAS TERMOL. T/CARTA 100 UNILAMINAS TERMOL. T/CARTA 100 UNI $ 11.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.220 $ 112.220
44102001
Lámina para plastificar10Unidad no definidaLAMINAS TERMOL. T/OFICIO 100 UNILAMINAS TERMOL. T/OFICIO 100 UNI $ 13.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.290 $ 131.290
14121812
Papel fotográfico20Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO CARTA 180 GRPAPEL FOTOGRAFICO CARTA 180 GR $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.280 $ 36.280
14121812
Papel fotográfico40Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE AUTOADHESIVOPAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE AUTOADHESIVO $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.200 $ 114.200
44121618
Tijeras15Unidad no definidaTIJERA OFICINA 21CMTIJERA OFICINA 21CM $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.265 $ 17.265
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETA CAJA C/ELAST T.DURACARPETA CAJA C/ELAST T.DURA $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCORCHETERA COLON MINI+CORCHETES 26/6CORCHETERA COLON MINI+CORCHETES 26/6 $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820
44122107
Grapas10Unidad no definidaCOCHETES 26/6 TORRECOCHETES 26/6 TORRE $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaBOLIGRAFO GEL 0,5 TORREBOLIGRAFO GEL 0,5 TORRE $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
44121705
Portaminas15Unidad no definidaPORTAMINA 0,5 mm PENTELPORTAMINA 0,5 mm PENTEL $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.785 $ 7.785
14111525
Papel multiuso15Unidad no definidaPAPEL FOTOC. CARTA 75GRPAPEL FOTOC. CARTA 75GR $ 2.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.655 $ 41.655
Total Neto $ 514.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.838
TOTAL OC $ 612.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.