Orden de Compra. Nº755145-64-SE21 "ADQ. DE MATERIALES DE MANTENCION, J. DE LOS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-64-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE MANTENCION, J. DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM
R.U.T. 76.587.287-1
Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves1Unidad no definidaMONOMANDO MONOMANDO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
13101905
Melamina (MF)4Unidad no definidaMELAMINA ENCHAPADA COLOR BLANCO MELAMINA ENCHAPADA COLOR BLANCO $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
13101905
Melamina (MF)200Unidad no definidaMETROS CUBRE CANTO BLANCO MELAMINA 15mm METROS CUBRE CANTO BLANCO MELAMINA 15mm $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
11121611
Tablero de partículas5Unidad no definidaPLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 9mm PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 9mm $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGALON OLEO COLOR BLANCO GALON OLEO COLOR BLANCO $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 4" BROCHA 4" $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 2" BROCHA 2" $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 1" BROCHA 1" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 372.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 372.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.