|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
755145-69-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, J. DE LOS SUEÑOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3808-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
URRUTIA N° 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
URRUTIA N° 640 |
|
Comuna |
Purén
|
|
Impuesto |
34302,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
URRUTIA N° 640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISUR |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
|
|
R.U.T. |
76.041.579-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PRISUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 40 | Unidad no definida | ABRILLANTADOR 1 LT PISO DOÑA FRESIA | ABRILLANTADOR 1 LT PISO DOÑA FRESIA |
$ 2.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.080
|
$ 91.080
|
47121701
| Bolsas de basura | 100 | Unidad no definida | BOLSA DE BASURA 70X90 | BOLSA DE BASURA 70X90 |
$ 521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.100
|
$ 52.100
|
12141901
| Cloro Cl | 10 | Unidad no definida | CLORO 1 LT CLORINDA | CLORO 1 LT CLORINDA |
$ 1.028,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.280
|
$ 10.280
|
47121701
| Bolsas de basura | 40 | Unidad no definida | BOLSA DE BASURA 50X70 | BOLSA DE BASURA 50X70 |
$ 275,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000
|
$ 11.000
|
47131603
| Esponjas | 15 | Unidad no definida | ESPONJA ACANALADA X3 | ESPONJA ACANALADA X3 |
$ 1.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.080
|
$ 16.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.303
|
|
$ 214.843
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.