Orden de Compra. Nº755145-69-SE24 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, J. DE LOS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-69-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, J. DE LOS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 34302,6
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40Unidad no definidaABRILLANTADOR 1 LT PISO DOÑA FRESIAABRILLANTADOR 1 LT PISO DOÑA FRESIA $ 2.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.080 $ 91.080
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO 1 LT CLORINDACLORO 1 LT CLORINDA $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131603
Esponjas15Unidad no definidaESPONJA ACANALADA X3ESPONJA ACANALADA X3 $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
Total Neto $ 180.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.303
TOTAL OC $ 214.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.