Orden de Compra. Nº
755145-71-SE23
"
ADQ. DE ALIMENTOS ENVASADOS, JARDINES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-71-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE ALIMENTOS ENVASADOS, JARDINES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
86814,04
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIRIAM SONIA
Razón Social
MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T.
11.988.173-0
Sucursal
MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
43
Unidad no definida
JUGOS, J. DE LOS SUEÑOS
JUGOS, J. DE LOS SUEÑOS
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.498
$ 29.498
50221101
Granos de Cereales
206
Unidad no definida
BARRA DE CERAL J. NUEVO AMANECER
BARRA DE CERAL J. NUEVO AMANECER
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.910
$ 99.910
50101634
Fruta fresca
206
Unidad no definida
FRUTA PLANTANO, J. NUEVO AMANECER
FRUTA PLANTANO, J. NUEVO AMANECER
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.230
$ 42.230
50202304
Jugos y néctar envasados
32
Unidad no definida
JUGOS, J. LIKAN RAYEN
JUGOS, J. LIKAN RAYEN
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.952
$ 21.952
50221101
Granos de Cereales
32
Unidad no definida
BARRA DE CERAL J. LIKAN RAYEN
BARRA DE CERAL J. LIKAN RAYEN
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
50101634
Fruta fresca
43
Unidad no definida
FRUTA PLANTANO, J. DE LOS SUEÑOS
FRUTA PLANTANO, J. DE LOS SUEÑOS
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.815
$ 8.815
50221101
Granos de Cereales
43
Unidad no definida
BARRA DE CEREAL, J. DE LOS SUEÑOS
BARRA DE CEREAL, J. DE LOS SUEÑOS
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.855
$ 20.855
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Unidad no definida
JUGOS, RAYEN ANTU
JUGOS, RAYEN ANTU
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.160
$ 41.160
50221101
Granos de Cereales
60
Unidad no definida
BARRA DE CEREAL, RAYEN ANTU
BARRA DE CEREAL, RAYEN ANTU
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.100
$ 29.100
50101634
Fruta fresca
32
Unidad no definida
FRUTA PLANTANO, J. LIKAN RAYEN
FRUTA PLANTANO, J. LIKAN RAYEN
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
50202304
Jugos y néctar envasados
206
Unidad no definida
JUGOS, J. NUEVO AMANECER
JUGOS, J. NUEVO AMANECER
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.316
$ 141.316
Total Neto
$ 456.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.814
TOTAL OC
$ 543.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.