Orden de Compra. Nº755145-79-SE25 "ADQ. DE MATERIAL DE ASEO, RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO, RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 24039,75
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico5Unidad no definidaDISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE 800 MLDISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE 800 ML $ 12.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.375 $ 60.375
47131710
Dispensadores de papel higiénico5Unidad no definidaDISPENSADOR TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADADISPENSADOR TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA $ 8.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.160 $ 43.160
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON GLICERINA SIMONDS 340 MLJABON GLICERINA SIMONDS 340 ML $ 4.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
Total Neto $ 126.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.040
TOTAL OC $ 150.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.