Orden de Compra. Nº755145-81-SE21 "ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE,ASEO,RAYEN ANTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-81-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE,ASEO,RAYEN ANTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 292484,1
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ANDRÉS
Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L
R.U.T. 76.941.133-K
Sucursal JORGE ANDRÉS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171614
Pantallas de ventana10Unidad no definidaPANTALLA ACRILICA 60X60 PANTALLA ACRILICA 60X60 $ 45.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.880 $ 451.880
47131710
Dispensadores de papel higiénico6Unidad no definidaDISPENSADOR DE INTERFOLIADA DISPENSADOR DE INTERFOLIADA $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
30181509
Jabonera6Unidad no definidaDISPENSADOR DE JABON RELLENABLE 500ML DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE 500ML $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
82101501
Letreros publicitarios8Unidad no definidaSEÑALETICA DE SALIDA SEÑALETICA DE SALIDA $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.920 $ 191.920
30181509
Jabonera5Unidad no definidaDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1LT DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1LT $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950
47131710
Dispensadores de papel higiénico6Unidad no definidaDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
60123203
Cintas sintéticas10Unidad no definidaCINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO CON NEGRO 5CM X15 MT CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO CON NEGRO 5CM X15 MT $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900
60123203
Cintas sintéticas8Unidad no definidaCINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 2,5CM X10 MT CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 2,5CM X10 MT $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.760 $ 77.760
60123203
Cintas sintéticas8Unidad no definidaCINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 2,5CM X5 MT CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 2,5CM X5 MT $ 10.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.760 $ 83.760
39111510
Lámparas de mesa6Unidad no definidaLAMPARA DE EMERGENCIA HALLUX 1000 LUMENES LAMPARA DE EMERGENCIA HALLUX 1000 LUMENES $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.940 $ 239.940
Total Neto $ 1.539.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.484
TOTAL OC $ 1.831.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.