Orden de Compra. Nº
755145-81-SE21
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ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE,ASEO,RAYEN ANTU
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-81-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE,ASEO,RAYEN ANTU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
292484,1
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE ANDRÉS
Razón Social
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L
R.U.T.
76.941.133-K
Sucursal
JORGE ANDRÉS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171614
Pantallas de ventana
10
Unidad no definida
PANTALLA ACRILICA 60X60
PANTALLA ACRILICA 60X60
$ 45.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.880
$ 451.880
47131710
Dispensadores de papel higiénico
6
Unidad no definida
DISPENSADOR DE INTERFOLIADA
DISPENSADOR DE INTERFOLIADA
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
30181509
Jabonera
6
Unidad no definida
DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE 500ML
DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE 500ML
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
82101501
Letreros publicitarios
8
Unidad no definida
SEÑALETICA DE SALIDA
SEÑALETICA DE SALIDA
$ 23.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.920
$ 191.920
30181509
Jabonera
5
Unidad no definida
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1LT
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1LT
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.950
$ 64.950
47131710
Dispensadores de papel higiénico
6
Unidad no definida
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE
$ 34.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.400
$ 209.400
60123203
Cintas sintéticas
10
Unidad no definida
CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO CON NEGRO 5CM X15 MT
CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO CON NEGRO 5CM X15 MT
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.900
$ 129.900
60123203
Cintas sintéticas
8
Unidad no definida
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 2,5CM X10 MT
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 2,5CM X10 MT
$ 9.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.760
$ 77.760
60123203
Cintas sintéticas
8
Unidad no definida
CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 2,5CM X5 MT
CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 2,5CM X5 MT
$ 10.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.760
$ 83.760
39111510
Lámparas de mesa
6
Unidad no definida
LAMPARA DE EMERGENCIA HALLUX 1000 LUMENES
LAMPARA DE EMERGENCIA HALLUX 1000 LUMENES
$ 39.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.940
$ 239.940
Total Neto
$ 1.539.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 292.484
TOTAL OC
$ 1.831.874
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.