Orden de Compra. Nº755145-82-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 755145-4-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 755145-82-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 755145-4-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 755145-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA N° 640
Comuna Purén
Impuesto 589000
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SALA CUNA "RAYITO DE SOL"CALLE URRUTIA #245
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Propano Ltda
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO LIMITADA
R.U.T. 76.355.751-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios Propano Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadNORMALIZACION DE INSTALACION DE GAS, OBTENCION DE SELLO VERDE Y TC6 PARA LA SALA CUNA RAYITO DE SOL" ID 755145-04-L124  $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000
Total Neto $ 3.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 589.000
TOTAL OC $ 3.689.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.