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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
755145-96-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, JARDIN RAYEN ANTU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
URRUTIA N° 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
URRUTIA N° 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
42417,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URRUTIA N° 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Centella |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
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R.U.T. |
76.132.256-7 |
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Sucursal |
Comercial Centella |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad no definida | Toalla nova ultra mega rollo | Toalla nova ultra mega rollo |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.000
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$ 119.000
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Unidad no definida | Papel higiénico | Papel higiénico |
$ 2.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.700
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$ 68.700
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47131615
| Escobillones | 5 | Unidad no definida | Escobillones | Escobillones |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.950
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$ 7.950
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26111702
| Pilas alcalinas | 20 | Unidad no definida | PILAS AA | PILAS AA |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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26111702
| Pilas alcalinas | 20 | Unidad no definida | PILAS AAA | PILAS AAA |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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Total Neto
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$ 223.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.418
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$ 265.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.