Orden de Compra. Nº756-124-SE26 "SCO 2569 Reajuste IPC Servicio de aseo Región Aysén"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-124-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SCO 2569 Reajuste IPC Servicio de aseo Región Aysén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 756-41-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1710 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 24409,48848
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIALKA E.I.R.L
Razón Social AGRICOLA FORESTAL MADERERA CAROLINA CUBILLOS EMPRE
R.U.T. 76.651.171-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIALKA E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12UnidadServicio de aseo de las oficinas de la SEREMI de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. $152.880 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos ochenta pesos) por concepto de reajuste.  $ 10.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.472 $ 128.471
Total Neto $ 128.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.409
TOTAL OC $ 152.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.