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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
756-131-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SCO 2578 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA SEREMI DE ARICA Y PARINACOTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
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R.U.T. |
60.701.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Murtagh Garage |
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Razón Social |
IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS
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R.U.T. |
14.102.205-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Murtagh Garage |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO
Vehículo: HYUDAI TUCSON GL 2.0 AÑO 4x4
Año: 2016 | |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.