Orden de Compra. Nº756-467-AG25 "SCO 2447 Adquisición de Pasajes Internacional ida y vuelta Santiago de Chile-Brasilia-Santiago de Chile con seguro de viaje incluido generada por invitación a compra ágil: 756-248-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-467-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SCO 2447 Adquisición de Pasajes Internacional ida y vuelta Santiago de Chile-Brasilia-Santiago de Chile con seguro de viaje incluido generada por invitación a compra ágil: 756-248-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación por anulación de vuelo
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agente de viajes
Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA
R.U.T. 76.780.407-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agente de viajes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadDe acuerdo con archivo adjunto  $ 797.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.342 $ 797.342
Total Neto $ 797.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 797.342

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.