Orden de Compra. Nº756-515-SE25 "SCO 2315 Servicio de Aseo de la Oficina de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la región de Coquimbo desde la Licitación 756-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-515-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SCO 2315 Servicio de Aseo de la Oficina de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la región de Coquimbo desde la Licitación 756-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 756-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3684 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 1325556,5555
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYM
Razón Social VISIÓN MYM SPA
R.U.T. 77.396.235-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de aseo de las oficinas de la SEREMI de la región de Coquimboaseo $ 6.976.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.976.613 $ 6.976.613
Total Neto $ 6.976.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.325.557
TOTAL OC $ 8.302.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.