Orden de Compra. Nº756-530-SE24 "SCO 2085 Modificación de Servicio de Aseo de Ñuble"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-530-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SCO 2085 Modificación de Servicio de Aseo de Ñuble
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 16137,3859
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo dajo
Razón Social CONTRATISTA LUIS DANIEL LIZAMA HUENCHULLAN SPA
R.U.T. 76.831.718-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo dajo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 84.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.934 $ 84.934
Total Neto $ 84.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.137
TOTAL OC $ 101.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.