Orden de Compra. Nº756-695-AG23 "SCO: 1535_ MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGANDO AL GABINETE MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756-695-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SCO: 1535_ MANTENIMIENTO PERIODICO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGANDO AL GABINETE MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría Economía y Empresas de Menor Tamaño
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO
R.U.T. 60.701.000-5
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
Comuna Santiago
Impuesto 50236
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestos roca
Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
R.U.T. 77.219.589-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal repuestos roca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadDetalle del requerimiento: 1.Cambio de Aceite motor 2.Cambio Filtro Aceite 3.Cambio Filtro Aire 4.Cambio Filtro de Cabina 5.Inspección de Frenos 6.Relleno de niveles 7.Alineación, rotación y balanceo 8.Rotación de neumáticos 9.Cambio de todas las plumillas limpia parabrisas 10.Inspección de luces y ampolletas del vehículo (se solicita el cambio para las ampolletas que se encuentre defectuosas) REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON TODA LA INFORMACIÓN  $ 264.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.400 $ 264.400
Total Neto $ 264.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.236
TOTAL OC $ 314.636


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.219.589-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.755.406-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.