Orden de Compra. Nº756546-2383-SE18 "INTERCULTURAL- ORD. N°50 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO INTERCULTURAL PARA LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756546-2383-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INTERCULTURAL- ORD. N°50 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO INTERCULTURAL PARA LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS SEP
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3461 del sistema Fondo Tercero.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación Chacabuco N°857
Comuna Copiapó
Impuesto 103658,3
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norplastic
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.302.189-0
Sucursal Norplastic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos4UnidadAlmendras Almendras $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192110
Nueces o frutos secos4UnidadFrutos RojosFrutos Rojos $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50181709
Suministros para el horno2UnidadLevadura Levadura $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50181709
Suministros para el horno1UnidadPolvo de Hornear Polvo de Hornear $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50131606
Huevos frescos90Unidad no definidaHuevosHuevos $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
60121211
Pintura acrílica escolar90Unidad no definidaPintura Acrílica (Amarilla,Roja,Azul,Verde,Naranja,Blanca) 35 ml. 15 unidades C/U Pintura Acrílica (Amarilla,Roja,Azul,Verde,Naranja,Blanca) 35 ml. 15 unidades C/U $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
11151701
Hilo de lana5UnidadLana Natural Lana Natural $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
11121603
Troncos3UnidadPalos 2x2Palos 2x2 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
53102503
Sombreros20UnidadJockey Rojos con Insignia Institucional Jockey Rojos con Insignia Institucional $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
50221102
Harina de trigo20UnidadHarinaHarina $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10UnidadAceite Aceite $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadPanes de Margarina Panes de Margarina $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadAvenaAvena $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
53102503
Sombreros20UnidadJockey Azul con Insignia Institucional Jockey Azul con Insignia Institucional $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 545.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.658
TOTAL OC $ 649.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.