Orden de Compra. Nº
756546-2383-SE18
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INTERCULTURAL- ORD. N°50 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO INTERCULTURAL PARA LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
756546-2383-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INTERCULTURAL- ORD. N°50 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO INTERCULTURAL PARA LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FONDOS SEP
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco N°857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3461 del sistema Fondo Tercero.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
Chacabuco N°857
Comuna
Copiapó
Impuesto
103658,3
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N°857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Norplastic
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.302.189-0
Sucursal
Norplastic
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
4
Unidad
Almendras
Almendras
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50192110
Nueces o frutos secos
4
Unidad
Frutos Rojos
Frutos Rojos
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50181709
Suministros para el horno
2
Unidad
Levadura
Levadura
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
Polvo de Hornear
Polvo de Hornear
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50131606
Huevos frescos
90
Unidad no definida
Huevos
Huevos
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.070
$ 11.070
60121211
Pintura acrílica escolar
90
Unidad no definida
Pintura Acrílica (Amarilla,Roja,Azul,Verde,Naranja,Blanca) 35 ml. 15 unidades C/U
Pintura Acrílica (Amarilla,Roja,Azul,Verde,Naranja,Blanca) 35 ml. 15 unidades C/U
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
11151701
Hilo de lana
5
Unidad
Lana Natural
Lana Natural
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
11121603
Troncos
3
Unidad
Palos 2x2
Palos 2x2
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
53102503
Sombreros
20
Unidad
Jockey Rojos con Insignia Institucional
Jockey Rojos con Insignia Institucional
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
50221102
Harina de trigo
20
Unidad
Harina
Harina
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
10
Unidad
Aceite
Aceite
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
Unidad
Panes de Margarina
Panes de Margarina
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Avena
Avena
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
53102503
Sombreros
20
Unidad
Jockey Azul con Insignia Institucional
Jockey Azul con Insignia Institucional
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
Total Neto
$ 545.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.658
TOTAL OC
$ 649.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.