Orden de Compra. Nº756546-603-SE15 "ORD. 408 -PEDRO LEÓN GALLO - INSUMOS COFFE"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756546-603-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORD. 408 -PEDRO LEÓN GALLO - INSUMOS COFFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS SEP
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación Chacabuco N°857
Comuna Copiapó
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delcias Jormar
Razón Social MARIA ABIGAIL DE JESUS ROJAS CORTES
R.U.T. 6.205.929-K
Sucursal Delcias Jormar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181801
Equipo y suministros para elaboración de café1Unidad no definidaSUMINISTROS PARA COFFEE BREAKSUMINISTROS PARA COFFEE BREAK $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.