Orden de Compra. Nº
756546-647-SE19
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FINANCIAMIENTO JUNJI - MEMO N°169 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS PARA EL JARDÍN INFANTIL ATACAMITA
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Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
756546-647-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
FINANCIAMIENTO JUNJI - MEMO N°169 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS PARA EL JARDÍN INFANTIL ATACAMITA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2382-18-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FONDOS SEP
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco N°857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
Chacabuco N°857
Comuna
Copiapó
Impuesto
65183,3
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N°857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maykel eleno
Razón Social
arquitectura e ingenieria y otra actividades tecni
R.U.T.
76.469.516-k
Sucursal
maykel eleno
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
FOCO TORTUGA SOBREPUESTO
FOCO TORTUGA SOBREPUESTO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
31162801
Asideros o pomos
1
Unidad
MANILLA PLASTICA PARA ESTANQUE WC
MANILLA PLASTICA PARA ESTANQUE WC
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
46171503
Juegos de cerraduras
3
Unidad
CERRADURA SCANAVINI 1080-914 BSBS
CERRADURA SCANAVINI 1080-914 BSBS
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
31162407
Pestillo
2
Unidad
PESTILLO PORTACANDADO DUCASSE 160 MM x 5/8"
PESTILLO PORTACANDADO DUCASSE 160 MM x 5/8"
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
40141701
Desagües
1
Unidad
DESAGUE METALICO 1 1/4" PARA LAVATORIO, COLOR PLATEADO, CON REBALSE
DESAGUE METALICO 1 1/4" PARA LAVATORIO, COLOR PLATEADO, CON REBALSE
$ 9.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.870
$ 9.870
39101605
ampolletas fluorescentes
6
Unidad
EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO, ELECTRÓNICO, 2x36 WATTS
EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO, ELECTRÓNICO, 2x36 WATTS
$ 17.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.940
$ 107.940
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS
TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 343.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.183
TOTAL OC
$ 408.253
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.