Orden de Compra. Nº756546-647-SE19 "FINANCIAMIENTO JUNJI - MEMO N°169 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS PARA EL JARDÍN INFANTIL ATACAMITA "
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 756546-647-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra FINANCIAMIENTO JUNJI - MEMO N°169 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS PARA EL JARDÍN INFANTIL ATACAMITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-18-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS SEP
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación Chacabuco N°857
Comuna Copiapó
Impuesto 65183,3
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maykel eleno
Razón Social arquitectura e ingenieria y otra actividades tecni
R.U.T. 76.469.516-k
Sucursal maykel eleno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCO TORTUGA SOBREPUESTO FOCO TORTUGA SOBREPUESTO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
31162801
Asideros o pomos1UnidadMANILLA PLASTICA PARA ESTANQUE WCMANILLA PLASTICA PARA ESTANQUE WC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
46171503
Juegos de cerraduras3UnidadCERRADURA SCANAVINI 1080-914 BSBSCERRADURA SCANAVINI 1080-914 BSBS $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
31162407
Pestillo2UnidadPESTILLO PORTACANDADO DUCASSE 160 MM x 5/8"PESTILLO PORTACANDADO DUCASSE 160 MM x 5/8" $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE METALICO 1 1/4" PARA LAVATORIO, COLOR PLATEADO, CON REBALSE DESAGUE METALICO 1 1/4" PARA LAVATORIO, COLOR PLATEADO, CON REBALSE $ 9.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
39101605
ampolletas fluorescentes6UnidadEQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO, ELECTRÓNICO, 2x36 WATTSEQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO, ELECTRÓNICO, 2x36 WATTS $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.940 $ 107.940
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS FLUORESCENTES 36 WATTSTUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 343.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.183
TOTAL OC $ 408.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.