Orden de Compra. Nº757-1003-SE24 "[DIPOL] SC N°1232 EXP.33218 ADQUISICIÓN DE ATRILES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS DESDE 757-83-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1003-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] SC N°1232 EXP.33218 ADQUISICIÓN DE ATRILES PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS DESDE 757-83-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-83-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2037 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 973028
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERMETAL-casa matriz
Razón Social EDUARDO ANDRÉS PARRA OLIVERA
R.U.T. 12.116.486-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERMETAL-casa matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
Atriles434UnidadAdquisición de 434 atriles de madera 1,3 mts. de alto aprox, plegable, mariposa de fijación, con soporte bastidor de 75 alto aprox. conforme con imagen de referencia.Atriles de madera 1,3 mts. de alto, plegable, mariposa de fijación, con soporte bastidor de 75 alto aprox. conforme con imagen de referencia $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.121.200 $ 5.121.200
Total Neto $ 5.121.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 973.028
TOTAL OC $ 6.094.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.