Orden de Compra. Nº757-1008-SE22 "DIPOL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO AUDIOVISUAL Y GRÁFICO RELACIONADO A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZOONOSIS Y ENFERMEDADES VECTORIALES Y SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SUS NORMATIVAS ASOCIADAS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1008-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra DIPOL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO AUDIOVISUAL Y GRÁFICO RELACIONADO A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ZOONOSIS Y ENFERMEDADES VECTORIALES Y SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SUS NORMATIVAS ASOCIADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2145 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 2470000
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Concuerda Comunicaciones SpA
Razón Social CONCUERDA COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 76.108.009-1
Sucursal Concuerda Comunicaciones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131504
Formación en comunicación audiovisual1UnidadLinea de trabajo N°1- Tipo de Documento: Factura Afecta - Tributación: IVA $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000
86131504
Formación en comunicación audiovisual1UnidadLínea de trabajo N°2- Tipo de Documento: Factura Afecta - Tributación: IVA $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000
Total Neto $ 13.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.470.000
TOTAL OC $ 15.470.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.