Orden de Compra. Nº757-101-SE09 "CAMISETAS IMPRESAS CAMPAÑA ESCOLAR TABACO DIPOL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-101-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2009
Nombre de la Orden de Compra CAMISETAS IMPRESAS CAMPAÑA ESCOLAR TABACO DIPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 6802000
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORVENTE LTDA.
Razón Social RAUL IVAN LEIGHTON JARA E I R L
R.U.T. 52.002.784-k
Sucursal JORVENTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas20000Unidad Internacional   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800.000 $ 35.800.000
Total Neto $ 35.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.802.000
TOTAL OC $ 42.602.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.