Orden de Compra. Nº757-1043-SE23 "[DIPOL] CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN JORNADA NACIONAL PROGRAMA EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA FAMILIAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE 757-53-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1043-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN JORNADA NACIONAL PROGRAMA EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA FAMILIAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE 757-53-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 1145776
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REALIZACIÓN JORNADA NACIONAL PROGRAMA EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA FAMILIAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD2 noches de alojamiento en habitaciones dobles salón para 38 con streaming Servicios de alimentación solicitados $ 6.030.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030.400 $ 6.030.400
Total Neto $ 6.030.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.145.776
TOTAL OC $ 7.176.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.