Orden de Compra. Nº757-1046-OC08 "DIPOL - desde la Adquisición 757-346-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1046-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra DIPOL - desde la Adquisición 757-346-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere un set de 8 fotografías a color, de acuerdo a los tdr adjuntos. DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Proveniente de Licitación 757-346-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna -1
Impuesto 63355,5
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GRUPO EVA COMUNICACIONES S.A.
R.U.T. 77.413.820-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121006
Fotografías1UnidadFotografíasSET FOTOGRÁFICO DE ACUERDO A TDR ADJUNTOS $ 333.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.450 $ 333.450
Total Neto $ 333.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.356
TOTAL OC $ 396.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.