Orden de Compra. Nº757-14151-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 757-11744-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-14151-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 757-11744-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-11744-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 580336
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Nogales Express
Razón Social INVERSIONES Y ADMS HOTELERA DEL SUR SA
R.U.T. 76.665.390-1
Sucursal Los Nogales Express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1Unidad Taller de Planificación Epidemiología, de acuerdo a TDR adjunto. $ 3.054.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.054.400 $ 3.054.400
Total Neto $ 3.054.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 580.336
TOTAL OC $ 3.634.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.