Orden de Compra. Nº757-159-SE26 "[DIPLAS] SC N°611 EXP.23450/2026 PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA III JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA INFLUENZA Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS VIRALES EN CONJUNTO CON OPS DESDE 757-20-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra [DIPLAS] SC N°611 EXP.23450/2026 PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA III JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA INFLUENZA Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS VIRALES EN CONJUNTO CON OPS DESDE 757-20-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-20-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 591 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 1595840,4
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL ALMACRUZ
Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A
R.U.T. 96.511.350-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL ALMACRUZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadPRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA III JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA INFLUENZA Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS VIRALES EN CONJUNTO CON OPSHotel Almacruz con salones, tecnica y alimentacion. Salones costo 0 $ 8.399.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.399.160 $ 8.399.160
Total Neto $ 8.399.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.595.840
TOTAL OC $ 9.995.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.