Orden de Compra. Nº757-1818-CM18 "DIPRECE. 02077 CONRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE FRÍO IQUIQUE, VIÑA DEL MAR, TALCA Y OSORNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1818-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. 02077 CONRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE FRÍO IQUIQUE, VIÑA DEL MAR, TALCA Y OSORNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2133,4796
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andesrugged
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDESRUGGED LIMITADA
R.U.T. 76.111.728-9
Sucursal Andesrugged
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2488) US$ 2.488,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.488,00 US$ 2.488,00
0
2239-7-lp14
 12 (1343615 )CABLE-CONECTOR EMERSON IRM-S01W(5M) UNIDAD 1369855(1343615) CABLE-CONECTOR EMERSON IRM-S01W(5M) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 250,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.000,00 US$ 3.000,00
0
2239-7-lp14
 6 (1515849 )CABLES Y CONECTORES HPE DAC X240 40G QSFP+ QSFP+ 1M UNIDAD 1517850(1515849) CABLES Y CONECTORES HPE DAC X240 40G QSFP+ QSFP+ 1M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 360,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.160,00 US$ 2.160,00
0
2239-7-lp14
 6 (1073056 )TARJETA CONTROLADORA EXTREME NETWORKS  XGM3-2SF UNIDAD 1094056(1073056) TARJETA CONTROLADORA EXTREME NETWORKS  XGM3-2SF UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 635,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.810,00 US$ 3.810,00
Total Neto US$ 11.458,00
Descuento US$ 229,16
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.133,48
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 13.362,32


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.