Orden de Compra. Nº
757-1818-CM18
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DIPRECE. 02077 CONRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE FRÍO IQUIQUE, VIÑA DEL MAR, TALCA Y OSORNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
757-1818-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
DIPRECE. 02077 CONRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE CÁMARAS DE FRÍO IQUIQUE, VIÑA DEL MAR, TALCA Y OSORNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-k
Dirección de Facturación
Mac-Iver 541
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
2133,4796
Dirección de Envío de la Factura
Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Andesrugged
Razón Social
COMERCIALIZADORA ANDESRUGGED LIMITADA
R.U.T.
76.111.728-9
Sucursal
Andesrugged
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware
1
(1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854
(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2488)
US$ 2.488,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2.488,00
US$ 2.488,00
0
2239-7-lp14
12
(1343615 )CABLE-CONECTOR EMERSON IRM-S01W(5M) UNIDAD 1369855
(1343615) CABLE-CONECTOR EMERSON IRM-S01W(5M) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 250,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.000,00
US$ 3.000,00
0
2239-7-lp14
6
(1515849 )CABLES Y CONECTORES HPE DAC X240 40G QSFP+ QSFP+ 1M UNIDAD 1517850
(1515849) CABLES Y CONECTORES HPE DAC X240 40G QSFP+ QSFP+ 1M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 360,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2.160,00
US$ 2.160,00
0
2239-7-lp14
6
(1073056 )TARJETA CONTROLADORA EXTREME NETWORKS XGM3-2SF UNIDAD 1094056
(1073056) TARJETA CONTROLADORA EXTREME NETWORKS XGM3-2SF UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 635,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.810,00
US$ 3.810,00
Total Neto
US$ 11.458,00
Descuento
US$ 229,16
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 2.133,48
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 13.362,32
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.