Orden de Compra. Nº757-1823-AG23 "[DIPRECE] Servicio para Jornada Tuberculosis Zona Sur, compra ágil: 757-938-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-1823-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra [DIPRECE] Servicio para Jornada Tuberculosis Zona Sur, compra ágil: 757-938-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2876
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 282228,28
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL LOS NAVEGANTES
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA PATAGONIA LTDA.
R.U.T. 88.455.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL LOS NAVEGANTES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadJornada en la ciudad de Punta Arenas, 2 días de 30-31 octubre de 8:30 a 18:00 horas capacidad 30 personas : • Salón capacidad 30 personas, Amplificación y multimedia • Alimentación: • Almuerzo ejecutivo 28 personas por días 30-31 octubre (Total 56 almuerzos) • Coffe break AM: 28 personas el día 30-31 de octubre (total Coffe am: 56) • Coffe break PM: 28 personas el día 30 de octubre.   $ 1.485.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.412 $ 1.485.412
Total Neto $ 1.485.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.228
TOTAL OC $ 1.767.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 88.455.000-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.