|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-183-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-02-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NIVEL CENTRAL. SERVICIOS DE REPARACIÓN EDIFICIO MINSAL LIC. 757-108-lp19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
757-108-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
945635,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AFARDI |
|
Razón Social |
AFARDI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.756.801-0 |
|
Sucursal |
AFARDI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad no definida | | |
$ 4.977.030,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.977.030
|
$ 4.977.030
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.977.030
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 945.636
|
|
$ 5.922.666
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.