Orden de Compra. Nº757-2227-SE11 "DAF TRATO DIRECTO MANTENCION CORRECTIVA DE ALARMA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-2227-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2011
Nombre de la Orden de Compra DAF TRATO DIRECTO MANTENCION CORRECTIVA DE ALARMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 89655,3
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Security Market Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SECURITY MARKET LIM
R.U.T. 77.302.090-6
Sucursal Security Market Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1Unidad no definida   $ 471.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.870 $ 471.870
Total Neto $ 471.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.655
TOTAL OC $ 561.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.