Orden de Compra. Nº757-229-SE24 "[DIPRECE] SC 328 EXP.11094/ 2024 TRATO DIRECTO Y APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE EVENTOS MASIVOS PARA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-229-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra [DIPRECE] SC 328 EXP.11094/ 2024 TRATO DIRECTO Y APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE EVENTOS MASIVOS PARA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 556
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 8245097,5
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPOAWA
Razón Social HIDALGO LOPEZ & MORAGA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.168.353-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPOAWA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaTRATO DIRECTO Y APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE EVENTOS MASIVOS PARA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO TRATO DIRECTO Y APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL EN CONTEXTO DE EVENTOS MASIVOS PARA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO $ 43.395.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.395.250 $ 43.395.250
Total Neto $ 43.395.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.245.098
TOTAL OC $ 51.640.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.