|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-2405-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 757-472-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Servicio de impresión de 300 bolígrafos con logo institucional (4 colores).Adjuntar en archivo muestras de trabajos anteriores. |
|
Proveniente de Licitación
|
757-472-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio de Salud |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
147060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Amestica Fuentealba y cia ltda
|
|
R.U.T. |
77.630.410-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 300 | Unidad | Personalización de regalos o productos promocionales | Servicio de impresión de 300 bolígrafos con logo institucional (4 colores).Adjuntar en archivo muestras de trabajos anteriores. |
$ 2.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 774.000
|
$ 774.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 774.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 147.060
|
|
$ 921.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.