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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-3237-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIFAI. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO SIGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Facturas #1793, #1835, #1840 emitidas en fechas 28-02-2020, 31-03-2020, 31-03-2020 respectivamente; aun no han sido pagadas.
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Datco Chile S.A. |
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Razón Social |
DATCO CHILE S A
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R.U.T. |
96.897.630-3 |
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Sucursal |
Datco Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231506 2239-3-LP15
| Software de cadena de suministro y logística de pl | 1 | | (1247484 )PROYECTO - 1273499 | (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(380)
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UF 380,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 380,0000
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UF 380,0000
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Total Neto
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UF 380,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 0,0000
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 380,0000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.