|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-3272-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
STOCK DE BODEGA 6º BIMESTRE. Adquisicion de materiales de gasfitería y aire acondicionado para efectuar mantenciones y/o reparaciones en las distintas dependencias del Ministerio de Salud. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
757-462-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
19950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
P.F. Seguridad Industrial ltda |
|
Razón Social |
P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.007.929-4 |
|
Sucursal |
P.F. Seguridad Industrial ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121711
| Entubación | 7 | Unidad | DIFERENCIAL ELECTRICO LEGRAND: 7 UNIDADES 2X25 A | |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.950
|
|
$ 124.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.