Orden de Compra. Nº757-3860-SE09 "DIFUSIÓN INVIERNO E INFLUENZA AH1N1 2009"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-3860-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2009
Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN INVIERNO E INFLUENZA AH1N1 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 134117,58
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comunicaciones y Gráfica Integral Ltda.
Razón Social COMUNICACIONES Y GRAFICA INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 77.309.120-k
Sucursal Comunicaciones y Gráfica Integral Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Publicidad en radio1Unidad no definida   $ 705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.882 $ 705.882
Total Neto $ 705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.118
TOTAL OC $ 840.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.