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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-401-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GABMIN. REUNIÓN MINISTRA DE SALUD 20 MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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757-3-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
43699,9962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
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R.U.T. |
96.872.930-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad no definida | Servicio de Catering 20 de marzo, Reunión Ministra con Gremios de la Salud.
Té, café, galletas y jugo. | |
$ 3.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.980
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.