|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-504-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
[GABSSP] SC N°2045 EXP 60182/2025 00040 3 teléfonos Cisco 3905 (similar diseño y características) compra ágil: 757-318-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
39900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EDATEL COMUNICACIONES SPA |
|
Razón Social |
EDATEL COMUNICACIONES SPA
|
|
R.U.T. |
77.466.590-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EDATEL COMUNICACIONES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43191508
| Teléfonos digitales | 3 | Unidad | teléfonos Cisco 3905 (similar diseño y características) | |
$ 70.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.900
|
|
$ 249.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.