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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-513-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[DIPRECE] SC Nº 908 - EXP 26392 Servicio para Jornada Macrozona Sur SCV Concepción, compra ágil: 757-339-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
178495,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Terrano |
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Razón Social |
SOC HOTELERA TERRANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.239.900-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Terrano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio Coffe y Almuerzo para Jornada Reunión Macrozona Sur SCV concepción, para el martes 07 de mayo de 2024 salón para 30 personas con sistema de audio y dispositivos (amplificación, parlantes, proyector, telón, computador y micrófonos)
Coffe: Café, té, leche descremada, agua, jugos naturales sin azúcar, galletas artesanales, sándwich/tapaditos, fruta (brochetas),
Almuerzo: entrada, fondo, postre, bebestible frio y caliente
Fecha: 07 de mayo de 2024.
Lugar: Concepción
Horario 8.00 a 16:00 | |
$ 939.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 939.450
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$ 939.450
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Total Neto
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$ 939.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.496
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$ 1.117.946
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.