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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-545-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIPOL - desde la Adquisición 757-148-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se consulta la compra de servicios para el multicopiado de CD, en el marco de la estrategia "Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud", de acuerdo a los tdr adjuntos. DIVISIÓN DE POLÍITCAS PÚLBICAS |
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Proveniente de Licitación
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757-148-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio de Salud |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
163400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Paola Andrea Martinez Vergara
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R.U.T. |
13.490.223-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81112008
| Servicios de grabación de CD-ROM | 2000 | Unidad | Servicios de grabación de CD-ROM | Se consulta el servicio de multicopiado de 2.000 CD con el material de apoyo a la publicación señalada, de acuerdo a los tdr adjuntos. |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 860.000
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$ 860.000
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Total Neto
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$ 860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.400
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$ 1.023.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.