Orden de Compra. Nº757-599-SE23 "DIFAI.TALLER E INFRAESTRUCTURA. CP 14802. Empavonado of 602 y proyecto eléctrico 602"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-599-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra DIFAI.TALLER E INFRAESTRUCTURA. CP 14802. Empavonado of 602 y proyecto eléctrico 602
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-119-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 120755,83
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Canal
Razón Social ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LIMITADA
R.U.T. 76.082.903-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Canal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaProyecto eléctrico, según cotización 5517. Cargo corresponde a utilidades estipuladas por contratoCotización 5517 $ 487.395,00 $ 0,00 $ 121.849,00 $ 487.395 $ 609.244
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaEmpavonado, según cotización 5427. Cargo corresponde a utilidades estipuladas por contratoCotización 5427 $ 21.050,00 $ 0,00 $ 5.263,00 $ 21.050 $ 26.313
Total Neto $ 635.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.756
TOTAL OC $ 756.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.