Orden de Compra. Nº757-694-SE10 "DIFUSIÓN CAMPAÑAS DE VERANO 2010 DPTO. RRPP"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-694-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2010
Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN CAMPAÑAS DE VERANO 2010 DPTO. RRPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6840000
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz
Razón Social RED TELEVISIVA MEGAVISION SA
R.U.T. 79.952.350-7
Sucursal RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios relacionados con la televisión1Unidad no definida   $ 36.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000.000 $ 36.000.000
Total Neto $ 36.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840.000
TOTAL OC $ 42.840.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.