|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
757-702-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIPLAS. Adquisicion de 200 tarjetas de visita |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
6156 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAURA CONTRERAS |
|
Razón Social |
LAURA LUISA CONTRERAS POZO
|
|
R.U.T. |
12.883.466-4 |
|
Sucursal |
LAURA CONTRERAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 2 | Unidad no definida | Cientos de tarjetas de visita, a color
Opalina tela 246 gramos
| |
$ 16.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.400
|
$ 32.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.156
|
|
$ 38.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.